De verwachte kosten voor de jeugdzorg in Zoetermeer vallen dit jaar miljoenen euro’s hoger uit dan gepland. Uit een raadsmemo blijkt dat de gemeente op dit moment richting een netto overschrijding van 3,2 miljoen euro gaat op het programma Jeugd. Het college benadrukt wel dat de prognose halverwege het jaar regelmatig hoger uitvalt dan de uiteindelijke jaarrekening.
De gemeenteraad had op 2 juli 2026 de begroting voor het programma Jeugd nog vastgesteld op 101,6 miljoen euro. Vooruitlopend op de officiële tussenrapportage informeert het college de raad over de verwachte tegenvaller, die de totale uitgaven voor 2026 naar schatting op 104,8 miljoen euro brengt.
Waar komen de meerkosten vandaan?
De verwachte afwijking van netto 3,2 miljoen euro bestaat uit drie verschillende onderdelen. Het grootste deel wordt gevormd door de specialistische jeugdhulp, die verantwoordelijk is voor een stijging van 3,0 miljoen euro. De kosten voor zwaardere zorgvormen lopen op en de gemeente ziet een duidelijke kostenstijging, met name bij ambulante jeugdhulp, jeugd-GGZ en crisisjeugdhulp.
Daarnaast is er een overschrijding van 0,8 miljoen euro op het personeel van de wijkteams. De recent gestarte wijkteams (‘de Meerpunten’) zijn actief personeel gaan werven om wachtlijsten aan te pakken. Omdat die werving, inclusief externe inhuur, sneller ging dan verwacht, vallen de personeelskosten tijdelijk 800.000 euro hoger uit dan begroot.
Er is ook een onderschrijding van de kosten. Die ligt bij de expertisepool voor lokale inkoop en GGZ en bedraagt 0,6 miljoen euro. Omdat deze nog niet volledig bezet is, vallen de kosten hier 600.000 euro lager uit.
Prognose halverwege het jaar vaker te hoog
Het college benadrukt dat er over de huidige cijfers nog geen volledige zekerheid bestaat. De prognose is voor een belangrijk deel gebaseerd op declaraties en historische kostenontwikkelingen. “In eerdere jaren bleek de prognose halverwege het jaar regelmatig hoger te zijn dan de uiteindelijke kosten”, meldt het college aan de raad. Pas naarmate het jaar vordert, neemt de betrouwbaarheid van de cijfers verder toe.
Daarnaast spelen de ontwikkelingen rondom de nieuwe wijkteams een rol. De teams geven momenteel prioriteit aan jongeren op de wachtlijst en nieuwe instroom. Hoewel het totale aantal jeugdigen dat zorg ontvangt in lijn ligt met 2025 en het aantal nieuwe zorgtoewijzingen daalt, vertaalt dit zich nu nog niet in lagere ingediende rekeningen door zorgaanbieders. Pas komend jaar worden de vele lopende zorgtrajecten herbeoordeeld.
Maatregelen om personeelskosten in te dammen
Om de opgelopen personeelskosten te remmen, schroeft de gemeente de werving van nieuw personeel in de komende periode terug. Ook moet de duurdere externe inhuur geleidelijk worden vervangen door eigen personeel in vaste dienst, zodat de personeelskosten weer binnen de groeistrategie passen.
Later dit jaar organiseert het college een speciale raadsbijeenkomst om de gemeenteraad uitgebreider te informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken binnen het jeugddomein.